Orden de Compra. Nº3184-50-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3184-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-50-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3184-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3184-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Evelyn Georgina
Razón Social EVELYN GEORGINA JIMÉNEZ TORRES
R.U.T. 15.078.495-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Evelyn Georgina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadREMPLAZO DE PORTON ACCESO.porton $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones1UnidadEFECTUAR EL DESMALEZADO DEL SECTOR PUO HIRO Y RANO KAU PRIMER SEMESTREcorta fuegos $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones1UnidadEFECTUAR EL DESMALEZADO DEL SECTOR PUO HIRO Y RANO KAU SEGUNDO SEMESTREcorta fuegos $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 9.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.