Orden de Compra. Nº3184-9-SE10 "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-9-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna 54
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDMUNDS SERVICES EIRL
Razón Social JUAN EDMUNDS E I R L
R.U.T. 76.689.780-0
Sucursal EDMUNDS SERVICES EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina817,99591Litro GASOLINA 93 OCTANOS. $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
15101505
Diesel5793,4508Litro   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.700.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.