Orden de Compra. Nº3185-115-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3185-113-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-115-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3185-113-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTAR DE AGUA BEBESTIBLE A LA REPARTICION ( OFICINAS )
Proveniente de Licitación 3185-113-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 33516
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Planta Purificadora de Agua Juan Manuel Delmás Radic E.I.R.L.
R.U.T. 52.001.509-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua140UnidadAguaVALES DE AGUA PARA CONSUMO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
Total Neto $ 176.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 33.516
TOTAL OC $ 209.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.