Orden de Compra. Nº
3185-150-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-63-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3185-150-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-63-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3185-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T.
61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra
MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T.
61.102.001-5
Dirección de Facturación
MAXIMO LIRA 315
Comuna
Arica
Impuesto
31546,46
Dirección de Envío de la Factura
MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE CAMPOS TOLEDO
Razón Social
JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
R.U.T.
11.354.871-1
Sucursal
JORGE CAMPOS TOLEDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE CERELUXE NEGRO O EQUIVALENTE.-
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE CERELUXE AMARILLO REY O EQUIVALENTE.-
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
31211904
Brochas
3
Unidad
RODILLO ESPONJA POLIURETANO 9 CM.
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.145
$ 2.145
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA ECONOM. 395 5/16 X 2 O EQUIVALENTE.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
31211904
Brochas
4
Unidad
RODILLO FIBRA 20 CM TERMOFIBRA O EQUIVALENTE.-
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
47131828
Productos de limpieza para automóviles
4
Unidad
PACK 3M SILICONA MAS RENOVADOR DE GOMAS O EQUIVALENTE.-
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
15121520
Lubricantes de uso general
8
Unidad
WD-40 ANTICORROSIVO LUBRICANTE 226.-
$ 2.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.304
$ 22.304
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
2
Unidad
SET DE MANGUERA 18 METROS 1/2".-
$ 29.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.580
$ 59.580
31151504
Cuerda de nilon
115
Metro Lineal
PUIOLA DE NYLON TRENZADO 8,0 MM. BLANCO.-
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
Total Neto
$ 166.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.546
TOTAL OC
$ 197.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.