Orden de Compra. Nº3185-150-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-63-L109"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-150-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-63-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3185-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 31546,46
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE CAMPOS TOLEDO
Razón Social JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
R.U.T. 11.354.871-1
Sucursal JORGE CAMPOS TOLEDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE CERELUXE NEGRO O EQUIVALENTE.-  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE CERELUXE AMARILLO REY O EQUIVALENTE.-  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
31211904
Brochas3UnidadRODILLO ESPONJA POLIURETANO 9 CM.  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
31211904
Brochas3UnidadBROCHA ECONOM. 395 5/16 X 2 O EQUIVALENTE.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
31211904
Brochas4UnidadRODILLO FIBRA 20 CM TERMOFIBRA O EQUIVALENTE.-  $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
47131828
Productos de limpieza para automóviles4UnidadPACK 3M SILICONA MAS RENOVADOR DE GOMAS O EQUIVALENTE.-  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
15121520
Lubricantes de uso general8UnidadWD-40 ANTICORROSIVO LUBRICANTE 226.-  $ 2.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.304 $ 22.304
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada2UnidadSET DE MANGUERA 18 METROS 1/2".-  $ 29.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.580 $ 59.580
31151504
Cuerda de nilon115Metro LinealPUIOLA DE NYLON TRENZADO 8,0 MM. BLANCO.-  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
Total Neto $ 166.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.546
TOTAL OC $ 197.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.