Orden de Compra. Nº3185-175-AG24 "ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PAÑOL DE MATERIALES MARITGOBARI"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-175-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PAÑOL DE MATERIALES MARITGOBARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315
Comuna Arica
Impuesto 101770,46
Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general50BidónLAVALOZAS 5 LTS   $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
47131805
Limpiadores de uso general150UnidadCLORO FORMATO 1 LT  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 ML  $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.780 $ 27.780
47121804
Cubos o baldes para limpieza4UnidadBALDE CON ESCURRIDOR  $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 ML  $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.540 $ 90.540
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS DE BASURA DE PLÁSTICO  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410
47131830
Productos de limpieza de muebles52UnidadLUSTRA MUEBLES 250 CC  $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.244 $ 62.244
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 (10 UN.)  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadCEPILLO WC  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSOPAPA WC  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410
Total Neto $ 535.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.770
TOTAL OC $ 637.404


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.159.476-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.