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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-188-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN CONTRATADA PARA PERSONAL QUE CUBRE PLEBISCITO OCTUBRE AÑO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
190380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2024 |
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Proveedor |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUAYO
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R.U.T. |
76.841.615-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA PARA PERSONAL QUE CUBRE PLEBISCITO OCTUBRE AÑO 2024, DIRECCIÓN DE ENTREGA COLEGIO NORTH AMERICAN COLLEGE (SOTO MAYOR 754). DESDE EL JUEVES 24 DE OCTUBRE AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN MINUTA INDICADA EN ADJUNTO. | |
$ 1.002.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.002.000
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$ 1.002.000
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Total Neto
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$ 1.002.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.380
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$ 1.192.380
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.