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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-304-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAXIMO LIRA 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
MAXIMO LIRA 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
51040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAXIMO LIRA 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
1Articulos Corporativos Mira |
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Razón Social |
MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
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R.U.T. |
76.202.065-3 |
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Sucursal |
1Articulos Corporativos Mira |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 20 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(347)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
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$ 13.847,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.940
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$ 276.940
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Total Neto
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$ 276.940
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Descuento
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$ 8.308
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.040
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 319.672
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.