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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-307-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAXIMO LIRA 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
MAXIMO LIRA 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
11020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAXIMO LIRA 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sherwin Zonal Sur |
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Razón Social |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
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R.U.T. |
96.803.460-k |
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Sucursal |
Sherwin Zonal Sur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 4 | | (985616 )ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS INDUSTRIAL MULTISUPERFICIE BLANCO GALON 1001840 | (985616) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS INDUSTRIAL MULTISUPERFICIE BLANCO GALON; Código: L10490; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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Total Neto
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$ 58.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.020
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 69.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.