Orden de Compra. Nº3185-333-MC18 "Mantención patio de la Virgen Gobernación Marítima"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-333-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantención patio de la Virgen Gobernación Marítima
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 68926,68
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA INDURA 6011 3/32" CÓD. 08001964, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.SOLDADURA INDURA 6011 3/32" CÓD. 08001964, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.320
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria3UnidadDISCO CORTE METAL RASTA 3234 CÓD. 08004689, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.DISCO CORTE METAL RASTA 3234 CÓD. 08004689, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.681 $ 24.681
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDISCO CORTE METAL 4,5" CÓD. 22714500, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.DISCO CORTE METAL 4,5" CÓD. 22714500, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadANTICORROSIVO ROJO CÓD. 03000229, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.ANTICORROSIVO ROJO CÓD. 03000229, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO TRIC. GL. BLANCO CÓD. 03000646, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.ESMALTE SINTETICO TRIC. GL. BLANCO CÓD. 03000646, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681
11101712
Aleación ferrosa2UnidadBARRA DE FIERRO CONSTR 10MM X 6 MT A-440 CÓD. 38204000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.BARRA DE FIERRO CONSTR 10MM X 6 MT A-440 CÓD. 38204000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.686 $ 3.686
13102013
Policarbonato (PC)3UnidadPLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10X 5.80X6MM CÓD. 83502600, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10X 5.80X6MM CÓD. 83502600, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 80.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.630 $ 240.630
31161504
Tornillos para metales1UnidadBOLSA TORN.AUTOP.C/HEX 3/4X10 CÓD. 15138400, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.BOLSA TORN.AUTOP.C/HEX 3/4X10 CÓD. 15138400, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 11.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.084 $ 11.084
Total Neto $ 362.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.927
TOTAL OC $ 431.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.