Orden de Compra. Nº3185-334-MC18 "Mantención de vestidores de Gobernación Marítima"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-334-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantención de vestidores de Gobernación Marítima
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 58725,8213
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131504
Bloques de cerámica41,63UnidadM2 CERÁMICA CORD. 36X36 SILEA CÓD. 35652470, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.M2 CERÁMICA CORD. 36X36 SILEA CÓD. 35652470, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.542 $ 188.542
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadBALDE ESMALTE AL AGUA TRIC. PROFESIONAL BLANCO CÓD. 03002066, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.BALDE ESMALTE AL AGUA TRIC. PROFESIONAL BLANCO CÓD. 03002066, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 77.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.227 $ 77.227
30111701
Enlucido de yeso2UnidadUNIDAD DE FRAGUE CADINA CAFÉ CLARO 5 KG CÓD. 35317000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.UNIDAD DE FRAGUE CADINA CAFÉ CLARO 5 KG CÓD. 35317000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
30111701
Enlucido de yeso9UnidadBEKRON MEZCLA SACO 25KG POLVO CÓD. 01000336, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.BEKRON MEZCLA SACO 25KG POLVO CÓD. 01000336, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.220
30111701
Enlucido de yeso2UnidadCRUCETAS 2MM P/CERÁMICA CÓD. 35907000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.CRUCETAS 2MM P/CERÁMICA CÓD. 35907000, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
Total Neto $ 309.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.726
TOTAL OC $ 367.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.