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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-43-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES FUERA DE BORDA DE UNIDAD MARÍTIMA PM DEFENDER 2501 AG: 3185-33-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
450986,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2026 |
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Proveedor |
TECNAUTICA SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNAUTICA SPA
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R.U.T. |
77.418.919-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNAUTICA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32141102
| Elementos de ánodo | 1 | Unidad | MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE UU.MM. PM DEFENDER 2501, DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA PUERTO DE ARICA, UBICADA EN AV. MÁXIMO LIRA N° 315, CIUDAD DE ARICA.PROVEEDOR DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADO E INCLUIR DESPACHO GRATIS. | MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE UU.MM. PM DEFENDER 2501, DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA PUERTO DE ARICA, UBICADA EN AV. MÁXIMO LIRA N° 315, CIUDAD DE ARICA. |
$ 2.373.612,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.373.612
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$ 2.373.612
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Total Neto
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$ 2.373.612
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 450.986
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$ 2.824.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.