Orden de Compra. Nº3185-43-SE21 "DESARME Y DESMONTE DE PM-2502"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-43-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra DESARME Y DESMONTE DE PM-2502
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.106.000-9
Sucursal ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidadnecesario la adquisición del servicio de desarme y desmonte de equipos dañados, reparación de cabina, pintado de obra viva, preservación de aluminio de obra muerta, cableado, integración de sistema de propulsión, provisión de materiales y reparación de sistema de frenos de Unidad Marítima PM-2502, según carta de contrato N°A-16/24/2021necesario la adquisición del servicio de desarme y desmonte de equipos dañados, reparación de cabina, pintado de obra viva, preservación de aluminio de obra muerta, cableado, integración de sistema de propulsión, provisión de materiales y reparación de si $ 106.096.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.096.840 $ 106.096.840
Total Neto $ 106.096.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.096.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.