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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR ARTICULOS PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MAXIMO LIRA 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
42936,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MAXIMO LIRA 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
| FACTURACIÓN | FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE:
COMANDANCIA EN JEFE DE LA CUARTA ZONA NAVAL RUT: 61.102.051-1 DIRECCIÓN: AV. ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE |
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Proveedor |
COMERCIAL SAN JOSE |
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Razón Social |
PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
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R.U.T. |
16.770.707-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SE NECESITA ADQUIRIR ARTICULOS PARA CONFECCIÓN DE COCKTAIL EN CONMEMORACIÓN A LAS GLORIAS NAVALES, según anexo adjunto | |
$ 225.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.980
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$ 225.980
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Total Neto
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$ 225.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.936
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$ 268.916
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.