Orden de Compra. Nº3185-52-AG25 "ADQUIRIR ARTICULOS PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR ARTICULOS PARA ACTIVIDADES MES DEL MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212003000 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación AVENIDA MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 42936,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓNFACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE:

COMANDANCIA EN JEFE DE LA CUARTA ZONA NAVAL
RUT: 61.102.051-1
DIRECCIÓN: AV. ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN JOSE
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSE NECESITA ADQUIRIR ARTICULOS PARA CONFECCIÓN DE COCKTAIL EN CONMEMORACIÓN A LAS GLORIAS NAVALES, según anexo adjunto  $ 225.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.980 $ 225.980
Total Neto $ 225.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.936
TOTAL OC $ 268.916


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.770.707-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.