Orden de Compra. Nº3185-98-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-11-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-98-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-11-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3185-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empremar
Razón Social LUDWING ALBERTO DUARTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.106.405-7
Sucursal empremar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76131701
LIMPIEZA DE ESTANQUES PETROLEO DE USO DIARIO Y ALMACENAMIENTO EN UNIDAD MARITIMA.6,8Metro CúbicoServicios de eliminación o control de residuos petrolíferos  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.