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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-11-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUA DESTILADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MC INTYRE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2012 |
| DESPACHAR A: | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M.)
COMIWILL
AV. MANUEL BULNES #5376
BASE NAVAL
PUNTA ARENAS |
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Proveedor |
miguel gallegos vidal |
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Razón Social |
MIGUEL JUAN DE LA CRUZ GALLEGOS VIDAL
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R.U.T. |
8.920.002-4 |
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Sucursal |
miguel gallegos vidal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 200 | Litro | AGUA DESTILADA, BIDON 20 LITROS | AGUA DESTILADA, BIDON 20 LITROS |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.