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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-113-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3186-34-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ENVIAR A HOSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS, MC INTYRE S/N, PTO. WILLIAMS, COMUNA DE CABO DE HORNOS, XII REGION.
Coordinaciones al (061)621593 |
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Proveniente de Licitación
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3186-34-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MC INTYRE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
50934,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MEDITEC S A
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R.U.T. |
78.718.610-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| 4501002010 ANTIPARRA ANTIEMPAÑANTE | 10 | Unidad | 4501002010 ANTIPARRA ANTIEMPAÑANTE | ANTIPARRA DE PROTECCIÓN |
$ 14.296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.960
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$ 142.960
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42311504
| 1601001300 PLATSUL "A", FRASCO 400 GRAMOS (sulfadiazina de plata) MARCA GRUNENTHAL | 3 | Pote | 1601001300 PLATSUL "A", FRASCO 400 GRAMOS (sulfadiazina de plata) MARCA GRUNENTHAL | PLATSUL-A GRANDE |
$ 41.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.118
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$ 125.118
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Total Neto
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$ 268.078
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.935
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$ 319.013
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.