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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-44-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de medicamentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MC INTYRE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
44976,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2020 |
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Proveedor |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
KNOP LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
89.688.800-5 |
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Sucursal |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51212024
| Árnica | 50 | Unidad no definida | MELIPASS CAPSULAS BLISTER X24 | MELIPASS CAPSULAS BLISTER X24 |
$ 1.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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51212024
| Árnica | 20 | Unidad no definida | FENOKOMP 39 COMPRIMIDOS FRASCOS X90 | FENOKOMP 39 COMPRIMIDOS FRASCOS X90 |
$ 2.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.400
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$ 41.400
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51212006
| Valeriana | 20 | Unidad no definida | ARNIKADERM GEL 10% TUBO X50GRS | ARNIKADERM GEL 10% TUBO X50GRS |
$ 2.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.320
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$ 57.320
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51212016
| Equinácea | 20 | Unidad no definida | ARNICA D6 COMPRIMIDOS FRASCO X90 | ARNICA D6 COMPRIMIDOS FRASCO X90 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 236.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.977
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$ 281.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.