Orden de Compra. Nº3186-44-SE20 "Adquisición de medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-44-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 44976,8
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Razón Social KNOP LABORATORIOS S A
R.U.T. 89.688.800-5
Sucursal KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212024
Árnica50Unidad no definidaMELIPASS CAPSULAS BLISTER X24MELIPASS CAPSULAS BLISTER X24 $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
51212024
Árnica20Unidad no definidaFENOKOMP 39 COMPRIMIDOS FRASCOS X90FENOKOMP 39 COMPRIMIDOS FRASCOS X90 $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
51212006
Valeriana20Unidad no definidaARNIKADERM GEL 10% TUBO X50GRSARNIKADERM GEL 10% TUBO X50GRS $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.320 $ 57.320
51212016
Equinácea20Unidad no definidaARNICA D6 COMPRIMIDOS FRASCO X90ARNICA D6 COMPRIMIDOS FRASCO X90 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 236.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.977
TOTAL OC $ 281.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.