Orden de Compra. Nº3186-6-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 20775
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2 (989060 )MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES 1005971(989060) MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $72 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 144,00 $ 2.860 $ 3.004
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre12 (1428290 )OVEROL COVERALL BUZO BLANCO TALLA M 1430477(1428290) OVEROL COVERALL BUZO BLANCO TALLA M; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $46 $ 920,00 $ 0,00 $ 552,00 $ 11.040 $ 11.592
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores3 (970879 )GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR 992574(970879) GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $110 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 330,00 $ 6.600 $ 6.930
31201502
2239-10-LP12
Cinta adhesiva aislante eléctrica5 (982427 )CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA SUPER 3/4X20MT 997952(982427) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA SUPER 3/4X20MT; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $208 $ 4.156,00 $ 0,00 $ 1.040,00 $ 20.780 $ 21.820
46181804
2239-10-LP12
Gafas protectoras3 (1321599 )ANTIPARRA STEELPRO SEGURIDAD K-2 GRIS CLARO UNIDAD 1347701(1321599) ANTIPARRA STEELPRO SEGURIDAD K-2 GRIS CLARO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $218 $ 4.350,00 $ 0,00 $ 654,00 $ 13.050 $ 13.704
46181704
2239-10-LP12
Cascos de protección3 (960369 )CASCO STEELPRO YAKO UNIDAD 977369(960369) CASCO STEELPRO YAKO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $830 $ 16.600,00 $ 0,00 $ 2.490,00 $ 49.800 $ 52.290
Total Neto $ 109.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.775
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.