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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-63-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
32129,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATAINDUS SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA
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R.U.T. |
76.746.667-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATAINDUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Caja | Caja de 18 PAquetes de Toalla de papel doblada de 200 unidades. | |
$ 24.435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.175
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$ 122.175
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24111503
| Bolsas de plástico | 40 | Paquete | paquete 10 bolsas de basura 50*70 | |
$ 352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.080
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$ 14.080
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24111503
| Bolsas de plástico | 10 | Paquete | Paquete bolsas de basura 110*120. | |
$ 3.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.850
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$ 32.850
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Total Neto
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$ 169.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.130
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$ 201.235
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.