Orden de Compra. Nº3186-63-CM17 "articulos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-63-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna *
Impuesto 83825,8245
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (302209) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 40811 18 UNIDADES 302209(302209) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 40811 18 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas20 (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510(519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.260 $ 81.260
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120(813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.526 $ 34.526
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles1 (813457) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA LAVANDA 250 ML 12 UNIDADES 818457(813457) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA LAVANDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.587 $ 8.587
47121802
2239-7-LP12
Removedores3 (813532) REMOVEDOR VIRGINIA DE CERAS EMULSIONDAS 900 ML 12 UNIDADES 818532(813532) REMOVEDOR VIRGINIA DE CERAS EMULSIONDAS 900 ML 12 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.077 $ 64.077
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos25 (996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.575 $ 73.575
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD 1121432(1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.620 $ 43.620
Total Neto $ 445.645
Descuento $ 4.456
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.826
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 525.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.