Orden de Compra. Nº3186-63-SE09 "PASAJES AEREOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-63-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2009
TítuloDescripción
TICKETSERAN RETIRADOS EN DAP PTO.WILLIAMS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Razón Social AEROVIAS DAP S.A.
R.U.T. 89.428.000-K
Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AEREO CLAUDIO ARIAS BERRIOS RUT: 12.165.800-3 W-P: 20 OCTUBRE 2009 P-W: 22 OCTUBRE 2009 PASAJE AEREO CLAUDIO ARIAS BERRIOS RUT: 12.165.800-3 W-P: 20 OCTUBRE 2009 P-W: 22 OCTUBRE 2009 $ 105.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.343 $ 105.343
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AEREO MARIA PILAR SOTO VARGAS RUT: 8.067.134-2 W-P: 20 NOVIEMBRE 2009 P-W: 28 NOVIEMBRE 2009 PASAJE AEREO MARIA PILAR SOTO VARGAS RUT: 8.067.134-2 W-P: 20 NOVIEMBRE 2009 P-W: 28 NOVIEMBRE 2009 $ 105.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.343 $ 105.343
Total Neto $ 210.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 210.686

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.