Orden de Compra. Nº3186-74-MC19 "adquisicion de medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-74-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 72295
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Concepción Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMI
R.U.T. 76.537.264-k
Sucursal Droguería Concepción Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge60Unidad no definidaCLORURO DE SODIO 0.9% 500MLCLORURO DE SODIO 0.9% 500ML $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
51101526
Polimixina15Unidad no definidaMALTOFER GOTAS 30 MLMALTOFER GOTAS 30 ML $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500
51101580
Cefadroxilo1Unidad no definidaLEVUCAL 500MG X1000 COMPLEVUCAL 500MG X1000 COMP $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51101805
Cotrimazol1Unidad no definidaBERSEN 20MG X 1000 COMPBERSEN 20MG X 1000 COMP $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
51101511
Amoxicilina20Unidad no definidaIPRASYNT HFA X200 DOSISIPRASYNT HFA X200 DOSIS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 380.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.295
TOTAL OC $ 452.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.