|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3186-99-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.956.600-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.956.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
|
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
|
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JetSMART |
|
Razón Social |
JETSMART SPA
|
|
R.U.T. |
76.574.879-8 |
|
Sucursal |
JetSMART |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje PNR: NCY26H Ticket: 3661837 Ruta: PUQ/SCL/PUQ Observación: BAGD/ BAGD/ ADMF/ PBT/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 14-11-2019 Regreso: 24-11-2019 Clase: U | |
$ 93.732,00
|
$ 9.530,00
|
$ 0,00
|
$ 93.732
|
$ 84.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 84.202
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.