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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-15-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-4-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3187-4-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4332 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | IGNACIO CARRERA PINTO CON COSTANERA (GALPON DE FAROS) FONO 246540. |
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Proveedor |
Ferreteria Marsan |
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Razón Social |
BENITO MARSAN PEROVIC
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R.U.T. |
3.635.180-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Marsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151512
| Fibras de vidrio | 2 | kilogramo | RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO. | RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO. |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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13111037
| Resina compuesta | 1 | Litro | ADHITIVO PARA RESINA F.V. | ADHITIVO PARA RESINA F.V. |
$ 8.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.800
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$ 8.800
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Total Neto
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$ 22.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.332
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$ 27.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.