Orden de Compra. Nº3187-174-SE22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO FISCAL L-511"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-174-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO FISCAL L-511
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43109,29
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTORA GUIC LIMITADA
Razón Social AUTOMOTORA GUIC LIMITADA
R.U.T. 78.650.770-7
Sucursal AUTOMOTORA GUIC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA VEHICULO FISCAL L-511 DE LOS 230.000KMS P/P BYBW-59.MANTENCIÓN 230.000 KMS., SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO 397860. $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891
Total Neto $ 226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.109
TOTAL OC $ 270.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.