Orden de Compra. Nº3187-188-AG26 "Adq. repuestos para motores fuera de borda para PSH Cabrales desde compra ágil: 3187-184-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-188-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. repuestos para motores fuera de borda para PSH Cabrales desde compra ágil: 3187-184-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación MUELLE CAPITÁN GUILLERMOS S/N, ASMAR, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 115140
Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAPITÁN GUILLERMOS S/N, ASMAR, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaDE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO "ANEXO" (PROVEEDOR DEBERA COTIZAR POR EL TOTAL DE ITEMS EN ANEXO, DE LO CONTRARIO OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE)DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO "ANEXO" $ 606.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.000 $ 606.000
Total Neto $ 606.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.140
TOTAL OC $ 721.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.