|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3187-255-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SCANERS E IMPRESION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
61.102.041-4 |
|
Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANTIAGO ALVARADO CELEDON |
|
Razón Social |
SANTIAGO AUGUSTO ALVARADO CELEDON
|
|
R.U.T. |
4.638.132-7 |
|
Sucursal |
SANTIAGO ALVARADO CELEDON |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 3 | Unidad | SCANERS DE PLANOS, IMPRESION EN ADHESIVO, ADHERIDO EN IMAN Y FIJADO EN MATERIAL MDF, TODO ENMARCADO EN NEGRO, CON DIMENSIÓN 140X90 CM. | |
$ 50.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.