Orden de Compra. Nº3187-346-SE21 "ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA SEPTICA UNIDAD OPV-FUENTEALBA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-346-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA SEPTICA UNIDAD OPV-FUENTEALBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SE346/2021 del sistema DGTM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3351399,55
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mitsa
Razón Social MAQUINARIAS E INVERSIONES TECNICAS S A
R.U.T. 96.561.830-9
Sucursal Mitsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151509
Bombas alternativas1UnidadPERIFERICOS Y/O REPUESTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ORCAIII-100, SEGÚN COTIZACIÓN N° M210831/09.PERIFERICOS Y/O REPUESTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ORCAIII-100, SEGÚN COTIZACIÓN N° M210831/09. $ 17.638.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.638.945 $ 17.638.945
Total Neto $ 17.638.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.351.400
TOTAL OC $ 20.990.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.