Orden de Compra. Nº3187-384-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-384-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-98-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60249
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA PARA METAL FINA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA PARA METAL GRUESA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA PARA METAL MEDIANA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31211904
Brochas50UnidadBROCHAS DE 2"  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas100UnidadBROCHAS DE 4"  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
39101610
ampolletas de filamento100UnidadAMPOLLETA CLARA 60 W  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41121813
Cubetas20UnidadBANDEJA PARA PINTADO  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado50PaqueteAMARRAS PLÁSTICAS 4,8X400 (50 UN.)  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado50PaqueteAMARRAS PLASTICAS 2,5X160 (50 UN.)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 317.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.249
TOTAL OC $ 377.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.