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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-386-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3187-98-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
49607,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA ARTICULOS | ENTREGA ARTICULOS DEBERÁ SER EN IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA COSTANERA FONO 206540
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121516
| Sellador de fugas | 50 | Unidad | POXIPOL TRANSPARENTE | |
$ 1.959,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.950
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$ 97.950
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27112802
| Hojas de sierra | 50 | Unidad | HOJAS SIERRA PARA METAL | |
$ 749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.450
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$ 37.450
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31201610
| Colas | 20 | kilogramo | COLA FRIA POMO 1/2 KG. | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.580
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$ 28.580
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11141601
| Desechos y restos textiles | 50 | kilogramo | RETAZOS DE TRAPOS | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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13102022
| Polipropileno (PP) | 1 | Rollo | POLIPROPILENO TRENZADO 8MM X 55 MTS. | |
$ 16.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.225
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$ 16.225
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27112801
| Brocas | 5 | Juego | JUEGO DE BROCAS PARA METAL | |
$ 7.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.885
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$ 35.885
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Total Neto
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$ 261.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.607
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$ 310.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.