Orden de Compra. Nº3187-386-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-386-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-98-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49607,1
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA ARTICULOSENTREGA ARTICULOS DEBERÁ SER EN IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA COSTANERA FONO 206540
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121516
Sellador de fugas50UnidadPOXIPOL TRANSPARENTE  $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.950 $ 97.950
27112802
Hojas de sierra50UnidadHOJAS SIERRA PARA METAL  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450
31201610
Colas20kilogramoCOLA FRIA POMO 1/2 KG.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
11141601
Desechos y restos textiles50kilogramoRETAZOS DE TRAPOS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
13102022
Polipropileno (PP)1RolloPOLIPROPILENO TRENZADO 8MM X 55 MTS.  $ 16.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.225 $ 16.225
27112801
Brocas5JuegoJUEGO DE BROCAS PARA METAL  $ 7.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.885 $ 35.885
Total Neto $ 261.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.607
TOTAL OC $ 310.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.