Orden de Compra. Nº3187-389-D106 "VENTANAS Y PUERTAS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-389-D106
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2006
Nombre de la Orden de Compra VENTANAS Y PUERTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
Comuna Punta Arenas
Impuesto 87970
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALUMDIAZ LIMITADA
R.U.T. 77.484.580-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231318
Tubería de aluminio1UnidadTubería de aluminioTRABAJO DE REPARACION DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS. $ 463.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.000 $ 463.000
Total Neto $ 463.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 87.970
TOTAL OC $ 550.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.