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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-47-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FAROS HABITADOS, derivada de Compra Ágil ID 3187-31-COT26.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
546590,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2026 |
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Proveedor |
Austromogabe |
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Razón Social |
Oscar Barría Montaña EIRL
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R.U.T. |
76.460.229-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Austromogabe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES SOLICITADAS EN ANEXO "A" (ITEM 1 AL ITEM 34), DE LA BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES SOLICITADAS EN ANEXO "A" (ITEM 1 AL ITEM 34), ADJUNTO.- |
$ 2.876.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.876.790
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$ 2.876.790
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Total Neto
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$ 2.876.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 546.590
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$ 3.423.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.