Orden de Compra. Nº3187-47-AG26 "MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FAROS HABITADOS, derivada de Compra Ágil ID 3187-31-COT26.-"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FAROS HABITADOS, derivada de Compra Ágil ID 3187-31-COT26.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 546590,1
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austromogabe
Razón Social Oscar Barría Montaña EIRL
R.U.T. 76.460.229-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Austromogabe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadMATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES SOLICITADAS EN ANEXO "A" (ITEM 1 AL ITEM 34), DE LA BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES SOLICITADAS EN ANEXO "A" (ITEM 1 AL ITEM 34), ADJUNTO.- $ 2.876.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.876.790 $ 2.876.790
Total Neto $ 2.876.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 546.590
TOTAL OC $ 3.423.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.