Orden de Compra. Nº3187-490-CM13 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO MARITGOBPAR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-490-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO MARITGOBPAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21494,9394
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel4 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : XII $ 10.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.424 $ 40.424
47131618
2239-7-LP07
Mopas húmedas15 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM; Código: 12464;Región : XII $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos20 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : XII $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general20 (716719) LIMPIA PISOS LYSOL NARANJA 900 CC 717043(716719) LIMPIA PISOS LYSOL NARANJA 900 CC; Código: 17153NJ;Región : XII $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.060 $ 20.060
Total Neto $ 114.274
Descuento $ 1.143
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.495
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 134.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.