Orden de Compra. Nº3187-528-CM19 "ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PERSONAL MARITGOBPAR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-528-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PERSONAL MARITGOBPAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26978
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMSA RENT A CAR LTDA.
Razón Social ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RES
R.U.T. 76.028.381-9
Sucursal EMSA RENT A CAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos5 (1118634 )ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA SEDAN VALOR DIARIO 1138634(1118634) ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA SEDAN VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.990 $ 141.990
Total Neto $ 141.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.978
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 168.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.