Orden de Compra. Nº3187-534-CM18 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-534-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 96306
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Interfuego Ltda.
Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.175.666-4
Sucursal Interfuego Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-9-LP13
Extintores1 (1523450 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD 1525451(1523450) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
46191601
2239-9-LP13
Extintores53 (1368361 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR S.O.S. REC.POL.QUÍM.SEC.AGENTE EXT.FOSF.MON.90%1KG UNIDAD 1394894(1368361) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR S.O.S. REC.POL.QUÍM.SEC.AGENTE EXT.FOSF.MON.90%1KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.950 $ 166.950
46191601
2239-9-LP13
Extintores10 (1530986 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - PRUEBA HISDROTATICA CO2 UNIDAD 1532865(1530986) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - PRUEBA HISDROTATICA CO2 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.900 $ 143.900
46191601
2239-9-LP13
Extintores14 (1523451 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD 1525452(1523451) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.712 $ 124.712
46191601
2239-9-LP13
Extintores10 (1377697 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION CO2 5 K UNIDAD 1404199(1377697) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION CO2 5 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.080 $ 89.080
Total Neto $ 533.550
Descuento $ 26.678
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.306
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 603.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.