Orden de Compra. Nº3187-542-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-37-L117"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-542-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-37-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-37-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mirafale SpA
Razón Social COMERCIAL MIRAFALE SPA
R.U.T. 76.568.435-8
Sucursal Comercial Mirafale SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101508
Colchones o sets de cama26UnidadADQUISICIÓN CON RECURSOS FONDOS ROTATIVOS DE ABASTECIMIENTO (FORA), 26 COLCHONES SEGÚN MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN BASES TÉCNICAS EN ADJUNTO, OBJETO RENOVAR LOS EXISTENTES ABORDO DE LAS UNIDADES MARÍTIMAS LSG ONA Y PUNTA ARENASColchones de resortes marca Rosen , modelo Uso a Bordo según medidas y características Técnicas de las Bases de Licitación . Precio y factura FORA, entrega en 22 días hábiles desde recibida la Orden de Compra en Centro de Abastecimiento de Valparai $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000
Total Neto $ 1.664.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.664.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.