|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3187-656-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MUELLAJE PARA OPV 83 MRO. FUENTEALBA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
61.102.041-4 |
|
Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
232958,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL - Casa Matriz |
|
Razón Social |
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL
|
|
R.U.T. |
61.956.700-5 |
|
Sucursal |
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222017
| Muelle de embarque | 1 | Unidad no definida | | COBRO SEGÚN LIQUIDACIÓN SERVICIO PORTUARIO 103385 |
$ 1.226.097,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.226.097
|
$ 1.226.097
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.226.097
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.958
|
|
$ 1.459.055
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.