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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-11036-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3190-24-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3190-24-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
57856,159 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LIMA |
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Razón Social |
COMERCIAL LIMA Y CIA. LTDA.
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R.U.T. |
79.607.960-6 |
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Sucursal |
COMERCIAL LIMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| GRABILLA | 3 | Metro Cúbico | | Distribuidoras de áridos |
$ 8.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.579
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$ 24.579
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22101610
| ARENA | 3 | Metro Cúbico | | Distribuidoras de áridos |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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30111601
| SACOS DE CEMENTO | 20 | Saco | | Cemento |
$ 3.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.460
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$ 75.460
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31152002
| ROLLOS DE ALAMBRES PUAS DE 200 MTS. C/UNA | 3 | Rollo | | Alambre de púas |
$ 15.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.110
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$ 46.110
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31162404
| GRAPAS PARA ALAMBRES DE 1 | 10 | kilogramo | | Grapas de ferretería |
$ 1.777,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.770
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$ 17.773
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11121603
| PINO IMPREGNADO DE 3" | 50 | Unidad | | Troncos |
$ 1.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.100
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$ 89.100
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60121001
| GALONES DE CARBONILEO PARA MADERA | 4 | Galón | | Pinturas |
$ 4.996,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.984
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$ 19.984
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Total Neto
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$ 304.506
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.856
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$ 362.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.