Orden de Compra. Nº3190-11036-SE08 "Orden de Compra desde 3190-24-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-11036-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3190-24-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3190-24-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 57856,159
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LIMA
Razón Social COMERCIAL LIMA Y CIA. LTDA.
R.U.T. 79.607.960-6
Sucursal COMERCIAL LIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
GRABILLA3Metro Cúbico Distribuidoras de áridos $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.579 $ 24.579
22101610
ARENA3Metro Cúbico Distribuidoras de áridos $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
30111601
SACOS DE CEMENTO20Saco Cemento $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.460 $ 75.460
31152002
ROLLOS DE ALAMBRES PUAS DE 200 MTS. C/UNA3Rollo Alambre de púas $ 15.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.110 $ 46.110
31162404
GRAPAS PARA ALAMBRES DE 110kilogramo Grapas de ferretería $ 1.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.770 $ 17.773
11121603
PINO IMPREGNADO DE 3"50Unidad Troncos $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
60121001
GALONES DE CARBONILEO PARA MADERA4Galón Pinturas $ 4.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.984 $ 19.984
Total Neto $ 304.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.856
TOTAL OC $ 362.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.