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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-112-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones para la GMSNO según compra ágil: 3190-111-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
180690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
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R.U.T. |
77.612.205-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 1 | Unidad Internacional | VÍVERES PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO, SE ADJUDICA AL PROVEEDOR MÁS ECONÓMICO Y QUE TENGA LA DISPONIBILIDAD DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.
JUGO SIX PACK BOTELLA 300ML O SIMILAR 50PACK
OBLEA BAÑADA 29GR CAJA 24 UNIDADES 20CAJA
BROWNIE CHIP 62GR CAJA 12 UNIDADES 30CAJA
AGUA MINERAL SIN GAS 600CC PACK 12 UNIDADES 30PACK
AGUA MINERAL CON GAS 600CC PACK 12 UNIDADES 30PACK
GALLETÓN AVENA CHOC. O PASAS 40GR 300 UNID | |
$ 951.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 951.000
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$ 951.000
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Total Neto
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$ 951.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.690
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$ 1.131.690
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.