Orden de Compra. Nº3190-112-AG26 "Colaciones para la GMSNO según compra ágil: 3190-111-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para la GMSNO según compra ágil: 3190-111-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 180690
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
R.U.T. 77.612.205-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1Unidad InternacionalVÍVERES PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO, SE ADJUDICA AL PROVEEDOR MÁS ECONÓMICO Y QUE TENGA LA DISPONIBILIDAD DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. JUGO SIX PACK BOTELLA 300ML O SIMILAR 50PACK OBLEA BAÑADA 29GR CAJA 24 UNIDADES 20CAJA BROWNIE CHIP 62GR CAJA 12 UNIDADES 30CAJA AGUA MINERAL SIN GAS 600CC PACK 12 UNIDADES 30PACK AGUA MINERAL CON GAS 600CC PACK 12 UNIDADES 30PACK GALLETÓN AVENA CHOC. O PASAS 40GR 300 UNID  $ 951.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.000 $ 951.000
Total Neto $ 951.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.690
TOTAL OC $ 1.131.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.