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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-125-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINTAS PENETRANTES PARA LA LSG SAN ANTONIO SEGÚN COMPRA ÁGIL 3190-124-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
22423,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUPIX |
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Razón Social |
JUPIX CHILE SPA
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R.U.T. |
76.991.040-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUPIX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121801
| Latas de aerosol | 2 | Unidad | LATA AEROSOL PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX | LATA AEROSOL PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX |
$ 13.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400
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$ 26.400
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24121801
| Latas de aerosol | 3 | Unidad | LATA AEROSOL REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX | LATA AEROSOL REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX |
$ 13.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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24121801
| Latas de aerosol | 5 | Unidad | LATA AEROSOL LIMPIADOR SKC-S MAGNAFLUX | LATA AEROSOL LIMPIADOR SKC-S MAGNAFLUX |
$ 8.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.020
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$ 42.020
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Total Neto
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$ 108.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 22.424
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$ 140.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.