Orden de Compra. Nº3190-145-SE12 "RECARGA DE EXTINTORES LSG SAN ANTONIO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-145-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2012
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES LSG SAN ANTONIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 24567
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2012
TítuloDescripción
Pago de factura

Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
R.U.T. 76.512.530-8
Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores5Unidad 1.- RECARGA DE EXTINTORES DE C02-BC CAPACIDAD 4 KG. 2.- PRUEBA HIDROSTATICA $ 25.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.300 $ 129.300
Total Neto $ 129.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.567
TOTAL OC $ 153.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.