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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-159-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y MAQUINA CORTADORA DE PASTO PARA LA CAPUERTOEMU SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-153-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
110675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
| COORDINAR CON | ENTREGA DE MATERIAL EN AVENIDA COSTANERA N° 300, CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU AL SR. LORENZO MELLADO, FONO 985769086, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS.
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Proveedor |
Arturo Venezian |
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Razón Social |
ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA
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R.U.T. |
14.282.696-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arturo Venezian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23101508
| Cortadoras | 1 | Unidad | MAQUINA DE CORTAR PASTO STHIL FS 55, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR ADJUDICADO | |
$ 345.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.000
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$ 345.000
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23101508
| Cortadoras | 1 | Unidad | HIDROLAVADORA KARCHER K3 POWER CONTROL SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR ADJUDICADO. | |
$ 237.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.500
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$ 237.500
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Total Neto
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$ 582.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.675
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$ 693.175
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.