|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3190-159-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3190-70-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3190-70-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.102.106-2 |
|
Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
|
Comuna |
73
|
|
Impuesto |
19285 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comenta Computacion Limitada |
|
Razón Social |
COMENTA COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.420.590-k |
|
Sucursal |
Comenta Computacion Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER XEROX PHASER 4400 ORIGINAL(113R00628) | |
$ 101.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.500
|
$ 101.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 101.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.285
|
|
$ 120.785
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.