Orden de Compra. Nº3190-169-CM13 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-169-CM13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 56,696
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2013
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURAS

Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda.

PARA LA CANCELACION DE FACTURAS

Para la realización del pago se deben adjuntar los siguientes datos:

BANCO, NUMERO Y TIPO DE CUENTA DE LA RAZON SOCIAL

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz
Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.006.620-4
Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-23-LP09
Cartuchos de tinta2 (39831) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0227 41868(39831) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0227; Código: ;Región : V US$ 21,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 43,60 US$ 43,60
44103103
2239-23-LP09
Tóner2 (595983) TONER SAMSUNG MLT-D108S/XAA 595983(595983) TONER SAMSUNG MLT-D108S/XAA ; Código: ;Región : V US$ 45,97 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 91,94 US$ 91,94
44103105
2239-23-LP09
Cartuchos de tinta2 (39803) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0217 41840(39803) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0217; Código: ;Región : V US$ 20,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 41,40 US$ 41,40
44103103
2239-23-LP09
Tóner2 (595857) TONER LEXMARK E 120 595857(595857) TONER LEXMARK E 120 ; Código: ;Región : V US$ 63,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 126,00 US$ 126,00
Total Neto US$ 302,94
Descuento US$ 4,54
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 56,70
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 355,10


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.