Orden de Compra. Nº3190-176-SE13 "ADQUISICION DE TALONARIO DE PASAJES "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-176-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TALONARIO DE PASAJES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2013
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURAS

Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda.

PARA LA CANCELACION DE FACTURAS

Para la realización del pago se deben adjuntar los siguientes datos:

BANCO, NUMERO Y TIPO DE CUENTA DE LA RAZON SOCIAL

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ServicioPullmanLagoPenuelaSA
Razón Social SERVICIOS PULLMAN BUS LAGO PENUELAS S A
R.U.T. 99.561.650-5
Sucursal ServicioPullmanLagoPenuelaSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos100Unidad no definida   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.