Orden de Compra. Nº3190-180-AG22 "MANTENIMIENTO DE FRIGORÍFICO EN MARITGOBSNO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-180-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE FRIGORÍFICO EN MARITGOBSNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 271428,68
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALGOR
Razón Social Jaime Ivan Garrido Vera Obras de Construccion E.I.
R.U.T. 76.403.621-2
Sucursal METALGOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222702
Instalaciones de almacenamiento en frío1UnidadMANT. DE UNIDAD DE FRÍO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y EL CAMBIO DE ALGUNOS COMPONENTES IMPORTANTES QUE EMPIEZAN A MOSTRAR FILTRACIONESMANT. DE UNIDAD DE FRÍO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y EL CAMBIO DE ALGUNOS COMPONENTES IMPORTANTES QUE EMPIEZAN A MOSTRAR FILTRACIONES $ 1.428.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.572 $ 1.428.572
Total Neto $ 1.428.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.429
TOTAL OC $ 1.700.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.