Orden de Compra. Nº3190-19-SE23 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA GMSNO ENE23"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-19-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA GMSNO ENE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 15509,89
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN TRATO DIRECTO ID NR 2945-1085-SE22 CON VIGENCIA HASTA JULIO 2023.ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN TRATO DIRECTO ID NR 2945-1085-SE22 CON VIGENCIA HASTA JULIO 2023. $ 81.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.631 $ 81.631
Total Neto $ 81.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.510
TOTAL OC $ 97.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.