Orden de Compra. Nº3190-195-AG24 "VIVERES ESPECIALES PARA COLACIONES PERSONAL NAVAL SEGUN COMPRA AGIL 3190-190-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-195-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra VIVERES ESPECIALES PARA COLACIONES PERSONAL NAVAL SEGUN COMPRA AGIL 3190-190-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 58368
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
TítuloDescripción
CONTACTO ENTREGABORIS FLANDES 352584875
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist. Y Com. MEYLIN
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
R.U.T. 77.612.205-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dist. Y Com. MEYLIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral300UnidadAGUA MINERAL CON GAS VITAL O SIMILAR BOTELLA 600 CC UNIDAD  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos240UnidadGALLETON AVENA CON CHIPS DE CHOCOLATE O SIMILAR BOLSA 40 GR UNIDAD  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos240UnidadCHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS O SIMILAR BARRA 30 G UNIDAD  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 307.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.368
TOTAL OC $ 365.568


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.779.491-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.612.205-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.