Orden de Compra. Nº3190-251-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-251-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 98040
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (1400863 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 G 12 UNIDADES 1427365(1400863) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 G 12 UNIDADES; Código: Z281020; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.958 $ 34.958
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.350 $ 94.350
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl79 (50836 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: Z380424; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.348 $ 48.348
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (985739 )LAVALOZA QUIX 750 ML 24 UNIDADES 1001962(985739) LAVALOZA QUIX 750 ML 24 UNIDADES; Código: Z280011; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (387219 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m 388274(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m ; Código: Z289339; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico68 (69149 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE GOFRADO BLANCO ROLLO 50 m 71186(69149) PAPEL HIGIÉNICO ELITE GOFRADO BLANCO ROLLO 50 m ; Código: Z286520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (1354968 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368(1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: Z442258; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 523.856
Descuento $ 7.858
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.040
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 614.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.