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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-60-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLCOM N° 18 ADQUISICION DE LINTERNA PARA BUCEO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-55-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
26344,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-04-2026 |
| DIRECCION Y COORDINAR | ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO,
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. ELIAS GUZMAN, FONO 352584805,
HORARIO 09:00 A 16:00 HRS. |
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Proveedor |
Ecosub Centro de Buceo |
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Razón Social |
JORGE EDUARDO OLIVOS MANCILLA
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R.U.T. |
10.078.287-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ecosub Centro de Buceo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 2 | Unidad | LINTERNA SEAFROGS MOD. MK-7 800LM | |
$ 56.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.606
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$ 112.606
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 1 | Unidad | KIT ORING | |
$ 20.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.164
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$ 20.164
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Total Neto
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$ 132.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 5.886
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IVA 19 %
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$ 26.345
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$ 165.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.