Orden de Compra. Nº3190-60-AG26 "SOLCOM N° 18 ADQUISICION DE LINTERNA PARA BUCEO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-55-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLCOM N° 18 ADQUISICION DE LINTERNA PARA BUCEO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-55-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206/22-04-012-02-454-EQ del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 26344,64
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
TítuloDescripción
DIRECCION Y COORDINAR

ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. ELIAS GUZMAN, FONO 352584805, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecosub Centro de Buceo
Razón Social JORGE EDUARDO OLIVOS MANCILLA
R.U.T. 10.078.287-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecosub Centro de Buceo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano2UnidadLINTERNA SEAFROGS MOD. MK-7 800LM  $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.606 $ 112.606
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano1UnidadKIT ORING  $ 20.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.164 $ 20.164
Total Neto $ 132.770
Descuento $ 0
Cargos $ 5.886
IVA  19  % $ 26.345
TOTAL OC $ 165.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.078.287-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.